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  1. 2019年部門預算公開
    2019-02-13

    湖南懷化商業(yè)供銷學校2019年度部門預算公開說明

    目錄:

    一、部門基本概況

    (一)部門職責

    (二)機構(gòu)設置情況

    二、部門預算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    四、一般公共預算財政撥款支出情況

    五、政府性基金支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費預算

    (二)機關運行經(jīng)費

    (三)政府采購情況

    (四)預算績效管理情況

    (五) 國有資產(chǎn)占用情況

    (六)一般性支出情況

    七、專業(yè)名詞解釋

    八、公開附表

    1.部門收支總表

    2.部門收入總表

    3.部門支出總表

    4、財政撥款收支總表

    5.一般預算支出表

    6.一般預算基本支出表

    7.三公經(jīng)費預算表

    8.政府性基金支出表

     

    一、學?;靖艣r

    (一)部門職責

    全面貫徹黨的教育方針,培養(yǎng)中等專業(yè)人才,促進經(jīng)濟社會發(fā)展,舉辦商貿(mào)財經(jīng),旅游服務,文化藝術(shù),電子技術(shù),機械工程等類中等學歷教育和中高級技工教育;開展中高級技工和預備技師職業(yè)技能鑒定以及非學歷培訓業(yè)務,承擔與職業(yè)教育相關的其它社會服務。

    (二)機構(gòu)設置情況

    我校作為一級部門預算單位,內(nèi)設科室共7個,分別為:辦公室、教務科、招生就業(yè)科、學???、物業(yè)管理科、財務科、監(jiān)審科。

    二、部門預算單位構(gòu)成

    湖南懷化商業(yè)供銷學校只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有湖南懷化商業(yè)供銷學校本級。

    三、部門收支總體情況

    2019年部門預算情況。

    (一)收入預算,2019年年初預算數(shù)828.32萬元,其中,一般公共預算撥款828.32萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少52.12萬元,主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥款年初預算減少132.5萬元,是因為從2019年開始我校單位養(yǎng)老保險繳費從直接支付開支,不在一般公共預算撥款中體現(xiàn),工資福利—基本工資年初預算785.31萬元較2018年693.12萬元增加92.19萬元,其他支出年初預算0元較2018年4.75萬元減少4.75萬元,離休費年初預算20.82萬元較2018年27.89萬元減少7.07萬元。

    (二)支出預算,2019年年初預算數(shù)828.32萬元,其中主要是人員類經(jīng)費開支。支出較去年減少52.12萬元,主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費年初預算開支減少132.5萬元,是因為從2019年開始機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費由授權(quán)支付轉(zhuǎn)為直接支付不再通過一般公共預算撥款支出體現(xiàn),人員經(jīng)費類開支年初預算增加80.38萬元,總計減少開支52.12萬元。

    (三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。

    四、一般公共預算財政撥款支出情況

    2019年一般公共預算撥款收入為828.32萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為828.32萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資785.31萬元、離退休公用經(jīng)費18.62萬元、對個人和家庭的補助24.39萬元;

    (二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

    五、政府性基金支出

    2020年政府性基金支出為0萬元。

        六、其他重要事項的情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費預算

         2019年我校一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算控制數(shù)為9.6萬元,其中,公務接待費6.8萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2.8萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算控制數(shù)較2018年控制預算數(shù)減少1.2萬元,下降11.11%,主要因為我校在新形勢下進一步緊縮“三公”經(jīng)費所致。因我校為財政包干單位,我校的一般公共預算撥款全部用于人員經(jīng)費支出,單位的“三公”經(jīng)費支出來源為納入專戶管理的非稅收入。

    (二)機關運行經(jīng)費

        我校為非參公管理的事業(yè)單位,2019年本單位一般公共預算撥款的機關運行經(jīng)費預算數(shù)為18.62萬元,與上年一致,為我校離退休人員公用經(jīng)費。

    (三)政府采購情況

         2019年我校政府采購預算總額1162.9萬元,其中,政府采購貨物預算540.9萬元、政府采購工程預算622萬元、政府采購服務預算0萬元。因我單位為財政經(jīng)費包干單位,2019年政府采購預算表沒有安排公共財政預算撥款,資金全部來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)。

    (四)預算績效管理情況

    按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出828.32萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。

    (五) 國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備2臺(套),為變壓器和工業(yè)機器人設備。單價100 萬元以上專用設備無。

    2019年,本部門擬新增資產(chǎn)具體為:公務用車0輛,價值0元,單位價值50 萬元以上通用設備0套;單價100 萬元以上專用設備0套。

    (六)一般性支出情況

    1.2019年我校無會議費預算。

    2.2019年我校無培訓費預算。

    3.2019年我校無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

    七、專業(yè)名詞解釋

    1.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    八、公開附表

    附件一:

    2019年部門預算公開表

    2019年部門整體績效報告

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